企业内部审计实务操作指南

企业内部审计实务操作指南

作者:陈明玉等编著

出版社: 济南出版社

CIP号:2019159379

书号:978-7-5488-3973-6

出版地:济南

出版时间:2019.7

定价:¥68.0


简介

本书介绍了企业内部审计的实务。内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。本书共分8章,内容涵盖了内部审计理论知识、内部审计基础工作规范、内部审计业务综合管理、领导干部自然资源资产离任审计、内部经济责任审计、内部审计发现问题定性依据实务指南、内部审计机构党风廉政建设与内部审计档案管理等。

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