作者:陈明玉等编著
出版社: 济南出版社
CIP号:2019159379
书号:978-7-5488-3973-6
出版地:济南
出版时间:2019.7
定价:¥68.0
本书介绍了企业内部审计的实务。内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。本书共分8章,内容涵盖了内部审计理论知识、内部审计基础工作规范、内部审计业务综合管理、领导干部自然资源资产离任审计、内部经济责任审计、内部审计发现问题定性依据实务指南、内部审计机构党风廉政建设与内部审计档案管理等。